智通财经APP获悉,10月26日,可立克(002782.SZ)在业绩说明会上表示,公司三季度合并报表中包含海光电子的营业收入约为 3.13 亿元,公司营业收入规模快速增加,规模效应进一步体现,将对公司未来经营产生积极影响。公司表示,公司三季度新能源产品营业收入快速增长,新能源产品营业收入占可立克磁性元件营业收入的比重逐步提高,已达到约 60%(不含海光电子)。
可立克介绍了公司三季度经营情况,2022 年前三季度实现营业收入 198,091.25 万元,同比增长 68.82%,归属于上市公司股东的净利润 7,325.76 万元,同比增长 7.04%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,967.73 万元,同比增长 181.18%。
关于三季度报中投资收益的问题,公司回应称,主要是海光电子于今年 8 月 1 日为合并日,公司第一次收购海光电子 54.25%股权支付的对价及手续费成本为 17,727.83 万元及按权益法确认的 2022 年 1-7 月份的投资收益 232.35 万元,截至购买日账面价值为 17,960.18 万元,第二次收购 10%的海光电子股权支付的对价为 1,955.30 万元。合并报表时,公司将持有的海光电子 54.25%股权按购买日的公允价值重新计算,将其公允价值 10,607.50 万元与账面价值 17,960.18 万元的差额-7,352.68 万元计入当期投资收益。
据公司介绍,公司三季度合并报表中包含海光电子的营业收入约为 3.13 亿元,公司营业收入规模快速增加,规模效应进一步体现,将对公司未来经营产生积极影响。
关于对海光电子的发展规划,公司表示,在经营方面公司与海光电子可通过技术研发、采购等方面实现优势互补,更好的服务客户,赢得供应商更多的支持。公司可为海光电子引入上市公司更为规范的运作管理理念及经营管理模式,有利于降低海光电子的经营成本,从而提高海光电子及公司的持续经营能力及抗风险能力。
毛利率方面,可立克及海光电子三季度的毛利率都有所提升,主要原因:(1)受益于新能源汽车、光伏、充电桩市场发展迅猛,可立克及海光电子三季度订单需求旺盛,营收规模增加,规模效应逐渐体现。(2)可立克及海光电子产品主要原材料为漆包线、磁芯等,由于铜等大宗材料价格有所回落,原材料成本有所下降。(3)可立克公司 2022 年 1-9 月出口销售收入约占 50%,大部分用美元和港币结算,汇兑收益也有所增加。
关于新能源产品的营业收入占比情况,公司表示,公司三季度新能源产品营业收入快速增长,新能源产品营业收入占可立克磁性元件营业收入的比重逐步提高,已达到约 60%(不含海光电子)。
产能方面,公司积极进行产能建设,已在安徽广德和江西赣州增设新的生产基地。公司持续进行自动化产线投入,提高生产效率。公司将根据战略目标及市场需求,提前进行产能扩建,持续满足客户需求。