复星旅游文化(01992) 预计上半年旅游运营的营业额同比增长近2倍 现金储备充足

95 7月18日
share-image.png
董慧林 智通财经资讯编辑

智通财经APP讯,复星旅游文化(01992)公布,尽管 2022年上半年新型冠状病毒疫情(COVID-19)持续蔓延,但得益于主要客源地和目的地的旅游限制解除,该集团得以快速恢复度假村运营,重启后其运营延续了2021年下半年以来的复苏势头。截至2022年6月30日止六个月期间预期该集团旅游运营的营业额(以不变汇率计)同比增加约198.0%,较2019年同期增加约0.3%。然而,中国疫情的再次爆发对集团的中国业务造成严重影响。综合上述因素,该集团2022年上半年归属于母公司股东的亏损预期将在人民币1.5亿元至2.5亿元之间,较2021年上半年归属于母公司股东的亏损人民币20.05亿元大幅收窄。

2022年上半年,Club Med取得营业额(以不变汇率计)人民币约57.43亿元,较 2021年上半年增长约336.0%,恢复至2019年同期的90.2%。于2022年上半年,度假村的容纳能力较2021年上半年增加约122.4%,占2019年同期约87.4%。全球床位平均入住率达到59.1%,较2021年上半年增长约16.5个百分点,较2019年同期相差6.0 个百分点。2022年上半年平均每日床位价格约为人民币1517.4元,以一致汇率计,较2021年及2019年同期分别增加约40.2%及19.3%。2022年上半年,该集团继续执行价值定价策略,并有效管控成本,得益于营业额的大幅增长,Club Med的未经审计净利润转正,较2021年上半年大幅好转,且恢复至2019年同期的大多数水平。

截至2022年7月9日,以不变汇率计,Club Med于截至2022年12月31日止六个月的累计预定量(以营业额表示)与截至2021年7月9日取得的2021 年下半年的累计预定量相比增加约32.1%,并较截至2019年7月9日(疫情前)取得的 2019年下半年的累计预定量增加约13.7%。同时,以不变汇率计,Club Med于截至 2023年6月30日止六个月的累计预定量(以营业额表示)与截至2021年7月9日取得的 2022年上半年的累计预定量相比增加约16.4%,并较截至2019年7月9日(疫情前)取得的2020年上半年的累计预定量增加约12.7%。

2022年上半年,受中国再次爆发COVID-19的负面影响,三亚亚特兰蒂斯的营业额预计将取得约人民币4.87亿元,与2021年同期相比下降约41.7%,其中截至2022 年2月28日止两个月期间,三亚亚特兰蒂斯营业额取得同比增长约44.3%;而截至6月30日止四个月期间,营业额则同比下降约78.6%。2022年上半年,三亚亚特兰蒂斯的EBITDA利润率预计将约为 42.6%,其中,2022年前两个月其取得EBITDA利润率约为57.8%。2022年上半年,受疫情影响,且本身处于业务发展早期,丽江复游城和托迈酷客的EBITDA预计将取得亏损。由于疫情及各国采取的公共卫生防疫措施仍然持续,令该集团全球各地业务恢复的时间表仍不明朗。

截至2022年6月30日,该集团的财务状况仍然健康。截至2022年6月30日,该集团的现金及银行结余预期不低于人民币34亿元,未使用的银行贷款额度预期不低于人民币43亿元。管理层认为,该集团有较为充足的现金储备,集团亦在积极关注业务发展机会,实现集团业务的持续及加速发展。


相关港股

相关阅读

港股异动︱复星旅游文化(01992)涨超4% 近半月暑期夜游订单增长超10倍

7月8日 | 庄东骐

复星旅游文化(01992)根据股份奖励计划发行约50.39万股

6月29日 | 董慧林

高盛:首予复星旅游文化(01992)“买入”评级 目标价15.5港元

5月10日 | 王岳川

复星旅游文化(01992)授出合共565.4万份股份期权和308.3万份股份单位

4月28日 | 黄明森