智通财经APP讯,昊海生物科技(06826)发布2021年业绩,营收约人民币17.67亿元(单位下同),同比增长32.61%;归属于上市公司股东的净利润约3.52亿元,同比增长53.1%;基本每股收益2元,每10股派发现金红利7元。
公告称,营业收入较 2020 度增长 32.61%,主要系 2020 年度集团业务受到全球新冠肺炎疫情影响较为严重,而报告期内疫情影响已逐渐减弱,集团各项业务均已全面恢复并实现大幅增长。
2021 年度主营业务整体毛利率为 72.13%,与 2020 年的 74.91%相比,减少 2.78 个百分点,主要系:集团 2021 年度完成对欧华美科的股权收购,欧华美科及其下属子公司的账面存货在股权收购日以可销售价格作为其公允价值重新计量,并在相关存货实现销售时以相应公允价值结转当期主营业务成本,使得集团合并报表中对于该等存货的销售毛利率为零,拉低了 2021 年度的整体毛利率约 1.26%; 集团眼科人工晶状体产品线部分型号在带量采购区域销售价格有所下降;集团稳步下调了医美“海薇”玻尿酸产品的销售价格,以突出其“国民玻尿酸”的产品定位。
报告期内,集团发生研发费用约1.68亿元,较 2020 年度增长 32.51%,主要系报告期内集团持续加大研发投入,着重扩充眼科和医美创新产品线,其中,除角膜塑形镜、疏水模注非球面人工晶状体、视网膜裂孔封堵生物凝胶等临床试验项目持续发生新的投入外,报告期内,集团新增疏水模注散光矫正非球面人工晶状体项目进入临床试验阶段,同时,集团的第四代有机交联玻尿酸产品、无痛交联玻尿酸产品以及水光注射剂等医美新品的生物学、理化实验及临床试验工作也在持续进行,导致研发费用与 2020 年度相比增长较多。
报告期内,集团归属于上市公司股东的净利润较 2020 年度增长 53.10%,主要是营业收入增长带来的毛利增长所致;同时,报告期内,集团整体毛利率较 2020 年度稳中微降,且随着疫情影响的减弱,各类营销和市场活动、行政管理活动、奖金的发放等逐步恢复正常,使集团营业费用和管理费用较 2020 年度均有所增长。另外,集团持续加大研发投入,研发支出也较 2020 年度增加较多。上述各项费用的增长部分抵消了集团毛利增长对报告期内归属于上市公司股东的净利润的增长贡献。