汽车之家(ATHM.US)2019年2Q财报:三大业务均增长强劲 营业费用同比大增35%

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何钰程 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,8月7日,汽车之家(ATHM.US)发布2019年第二季度财报,净收入为23.09亿元人民币(3.363亿美元),同比增长23.5%,超过了之前最高指引的23.005亿元人民币(3.338亿美元)。净利润为8.02亿元人民币(1.168亿美),同比增长15.9%,2018年同期为6.9亿元人民币。摊薄后每股盈利为6.7元人民币,2018年为5.79元人民币。

Autohome首席财务官邹军先生表示:“第二季度,我们的核心业务保持了稳健的增长势头,表明新举措再次获得了成功,并获得了市场认可。为了应对长期销售衰退趋势,我们通过“818全球超级车展”等倡议积极加大对OEM /经销商的支持力度。我们相信这些努力将对我们的战略有利,并有利于我们与长期合作伙伴的关系。”

此外,公司主要应用程序和迷你应用程序的平均每日活跃用户总数达到3780万,较2018年同期增加48%,进一步巩固了公司的中国汽车垂直行业的主导地位。

三大业务均增长强劲

财报显示,2019年第二季度的净收入为23.09亿元人民币(3.363亿美元),而2018年同期为18.69亿元人民币。营业利润为8.335亿元人民币,而2018年同期为7.484亿元人民币。

其中,媒体服务收入从2018年同期的9.3亿元人民币增加10.5%至10.28亿元人民币(1.498亿美元)。主要受益于越来越多样化和优化的产品组合。

销售线索收入从2018年同期的7.4亿元人民币增加20.1%至8.88亿元人民币(1.295亿美元),增加主要是由于每个付费交易商的平均收入增加。

此外,在线市场和其他收入从2018年同期的1.99亿元人民币增加97.2%至3.92亿元人民币(5710万美元)。这一增长主要是由于大数据产品和汽车金融业务的贡献增加。

营业费用同比大增35%

数据显示,汽车之家二季度收入成本为2.63亿元人民币,而2018年同期为2.087亿元。此外,收入成本包括第二季度的股权奖励支出410万元人民币,相比2018年同期的为710万元。

期内,营业费用为13.35亿元人民币,而2018年同期为9.88亿元,同比增加35%,该增加的主要原因是销售和营销费用以及产品开发费用的增加,这也表明公司持续投资于未来的增长机会。

其中销售和营销费用为8.93亿元人民币,2018年同期为5.88亿元,增长主要是由于支持汽车制造商和经销商的线下执行费用增加。产品开发费用为3.6亿元人民,而2018年同期为3.13亿元,该费用增加主要原因是与产品开发相关的人员成本增加。

截至2019年6月30日,公司的现金及现金等价物和短期投资为108.3亿元人民币,2019年第二季度经营活动产生的现金净额为3.72亿元元人民币。

业务展望

汽车之家预计在2019财年第三季度实现净收入21.6亿元人民币(3.146亿美元)至21.9亿元人民币(3.19亿美元),同比增长14.4%至16.0% 。该预测反映了公司对市场及其运营状况的初步观点,这些观点可能会发生变化。


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