智通财经APP讯,长城一带一路(00524)公布,内容有关涉及提供财务资助、销售服务及系统设计服务的须予披露及关联交易,于2019年5月29日,董事会已委聘一名独立内部控制顾问,以检讨有关提供财务资助、销售服务及系统设计服务的须予披露及关联交易(涉及若干违反上市规则的行为)以及公司的内部控制政策。
于2019年7月9日,内部控制顾问已呈交有关检讨公司内部控制政策的第一份报告草拟稿。检讨报告草稿报告集团的内部控制系统及程序存在若干已识别缺陷。
于本公告日期,该公司正采取措施实行内部控制顾问的推荐建议,以处理内部控制缺陷。该集团预期于2019年8月或前后完成实行上述推荐建议。待该公司采取补救行动及步骤后,内部控制顾问届时将进行跟进检讨,以及于适当时候呈交一份更新检讨报告,供特别委员会省览。